發(fā)布時間:2025-04-02 11:09:01 文章來源:一局網(wǎng)站 文章作者:超級管理員 瀏覽次數(shù):{dede:field.click/}
3月26日,集團公司(一局)審計部到環(huán)科公司開展審計整改工作專項調(diào)研。
調(diào)研中與環(huán)科公司開展了座談交流,了解環(huán)科公司審計整改工作進展,聽取了有關部門負責人就整改協(xié)同落實情況的匯報。集團公司(一局)審計部總經(jīng)理針對公司在合同履約、“兩金”壓控等方面的難點問題進行了詳細剖析,明確了下一步的整改工作思路,并提出了整改要求。一是要壓實整改責任,強化閉環(huán)管理。公司主要負責人作為整改工作的第一責任人,要統(tǒng)籌部署好整改工作;班子成員按分工落實各自的分管責任;各業(yè)務相關部門負責人作為落實整改工作的具體責任人,要協(xié)同配合壓實整改責任,舉一反三并形成自查報告。針對合同履約和“兩金”壓控方面的難點問題,一把手和班子成員要主動扛重點和難點任務,要做到任務分解到人,錨定目標形成“一項目一策”“一案一策”,同時加大考核獎懲力度,確保整改工作真正取得實質(zhì)性效果。二是建立長效機制,深化整改成效。要倒查問題涉及的內(nèi)控流程缺陷漏洞,將整改與完善制度、機制相結(jié)合,實現(xiàn)“整改一個問題、規(guī)范一類業(yè)務”。